在城投集团党委的正确领导和战略目标指引下,集团内审部以加强内部控制、风险排查为重点,紧紧围绕2024年度重点工作,切实为城投集团的健康发展保驾护航。为进一步防范和化解经营风险,集团内审部开展风险提示函发布工作。
一是打破传统,定期通报。内审工作不仅要发现问题,更要预防问题,风险提示函的运用不仅能够提示各子公司及时做好风险识别、评估和应对工作,更在集团层面产生一个联动效应,做到“月月有提醒”、“月月不重样”的成效。在充分运用审计成果的同时,进一步发挥审计工作“治己病,防未病”的作用。
二是自查自纠,举一反三。截至目前,集团内审部共发布风险提示函4篇,涉及风险点提示97个,内容涵盖工程建设、股权投资、经济责任审计以及清风行动。要求各部门、各子公司根据审计查出的问题,进一步做好自查,对存在风险隐患的重点领域切实采取针对性措施,同时,针对审计查出问题,举一反三,确保同类问题不再发生。
三是加大考核,以考促改。发布风险提示函旨在针对性管控的前提下,降低问题反复出现的风险,从而进一步规范业务管理与操作。下一步,集团内审部将重点关注屡审屡犯问题,对反复出现相同类似问题的公司加大年度考核力度,采取双倍扣分机制,以考促改。
城投集团内审部将不断探索企业内部风险形成的原因并进行深入分析,通过不断完善内控管理制度,强化内部监督和指导,规范企业经营行为,提升国资监管效能,确保集团行稳致远。